当前位置:首页 > 教师名录 > 全职教师 > 财务与会计学系
副教授 办公室:705-10 办公电话:0571-88206867 电子邮箱:dowon1211@zju.edu.cn |
研究领域
内部控制,审计和公司财务问题研究
个人简介
董望,会计学博士,浙江大学财务与会计学系副教授,中国政府审计研究中心特约研究员,中国注册会计师(非执业),国际内部审计师(CIA);2010-2012年先后赴香港理工大学、加拿大英属哥伦比亚大学和香港中文大学进行交流访问和研究工作;主要从事内部控制、审计和公司财务等方面的研究和教学工作。在Journal of Business Ethics、European Accounting Review、Review of Quantitative Finance and Accounting、Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics、《审计研究》等国内外期刊发表论文多篇。目前担任European Accounting Review、Accounting and Finance、Science and Public Policy、China Journal of Accounting Studies、AAA Annual Meeting等国内外期刊和会议的匿名审稿人。主持和参与多项国家自然科学基金、教育部人文重大项目、中央纪委、监察部科研项目等研究课题。
教育经历
2009/09-2012/06 厦门大学会计系,会计学博士(硕博连读)
2007/09-2009/09 厦门大学会计系,会计学硕士
2003/07-2007/06 华中科技大学数学系,数学(信息与计算科学)学士
工作经历
2016/12至今 bet365在线娱乐城财务与会计学系,副教授
主讲课程
《中级财务会计》(平台课)、《审计学》(专业核心课)、《实证会计理论》(研究生)
科研项目
国家自然科学基金青年项目:LLP转型、法律风险与审计行为研究,2014-2016
教育部人文社会科学重点 研究基地重大项目:我国上市公司内部控制评价与指数研究,2011-2014
中纪委、监察部“党风廉政理论研究专项基金项目:国(境)外企业在华商业贿赂的特征、危害及对策研究,2010
学术成果
Internal Control and Stock Price Crash Risk: Evidence from China, European Accounting Review, DOI:10.1080/09638180.2015.1117008 (with Jun Chen, K. C. Chan & Feida Zhang)
A Comprehensive and Quantitative Internal Control Index: Construction, Validation, and Impact, Review of Quantitative Finance and Accounting, DOI: 10.1007/s11156-016-0593-x (with Hanwen Chen, Hongling Han & Nan Zhou)
Corporate Philanthropy and Tunneling: Evidence from China, Journal of Business Ethics, DOI:10.1007/s10551-016-3166-y (with Jun Chen, Jamie Tong & Feida Zhang)
Social Trust and Corporate Misconduct: Evidence from China, Journal of Business Ethics, DOI:10.1007/s10551-016-3234-3 (with Hongling Han, Yun Ke& K. C. Chan)
Chen, Jun, Wang Dong, Shuo Li & Yu Zhang, Perceived Audit Quality, State Ownership, and Stock Price Delay: Evidence from China, Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, DOI: 10.1080/16081625.2016.1208573 (with Jun Chen, Shuo Li & Yu Zhang)
内部控制、应计质量与盈余反应,《审计研究》,2011第4期
财务报告内部控制研究:基于信息经济学的研究范式及其述评,《厦门大学学报(哲社版)》,2010第3期
内部控制质量影响了分析师行为么?——来自中国证券市场的经验证据,《金融研究》(已录用)
"内部控制信息"(书章), 《实证审计理论》 , 中国人民大学出版社,2012-12